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浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2020-08-07 09:40 字号:

今年上半年淮北市审计局紧紧围绕市委、市政府决策部署,突出党中央决策部署落实、疫情防控、脱贫攻坚、高质量发展,全面贯彻六稳”“六保工作要求,切实履行全面从严治党政治责任,扎实推进审计全覆盖,积极发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。现将市审计局2020年上半年工作开展情况报告如下:

一、上半年工作情况

(一)始终把加强审计机关政治建设摆在首要位置。

一是提高站位强担当。全体审计人员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把思想和行动统一到党中央、国务院及省委省政府、市委市政府重大决策部署上来,切实增强政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,聚焦重点领域和关键环节,依法履行审计监督职责,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

二是聚焦中心抓重点。紧紧围绕党中央、国务院及省委省政府、市委市政府工作中心,科学安排年度审计项目。聚焦打赢疫情防控阻击战、决战决胜脱贫攻坚、推动高质量发展,持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计,助力政策落地生根;高效推进2020年度市本级预算执行审计工作,做好促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先政策落实“三促进”专项审计,推动提高财政资金使用绩效;不断深化经济责任审计,促进权力规范运行;加强领导干部自然资源资产离任审计,深化资源环境审计,促进生态文明建设。

三是拓展思维转方式。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”,充分发挥政策落实跟踪审计、财政审计、经济责任审计等平台作用,统筹安排实施审计项目,优化审计资源配置,严格现场实施时间,加强审计成果和信息共享,发挥监督合力。坚持科技强审,积极开展大数据审计,提高审计工作效率。强化审计发现问题整改,加大审计成果运用,充分发挥审计“治已病、防未病”的重要作用。

四是严抓质量提效能。严格依照法定职责、权限和程序行使审计监督权。加强审前调查研究,增强审计工作方案和实施方案的针对性和可操作性。加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、延伸调查等行为。全面落实分层级质量控制,切实提高审计质量。今年6月,组织全市审计机关17名业务骨干对2019年度出具审计结论性文书的73个审计项目进行案卷质量检查,检查结果向全市审计机关通报,进一步规范审计行为。

(二)始终把全面依法履行审计监督职责作为中心任务。

一是围绕打赢疫情防控阻击战开展审计。开展疫情防控资金和捐赠款物专项审计调查、疫情防控备用医院(市传染病医院)维修改造工程跟踪审计,促进疫情防控资金物资规范管理、高效使用,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力审计监督保障。

二是围绕打赢打好“三大攻坚战”开展审计。开展重点财政涉农资金专项审计调查,推动脱贫攻坚各项政策落实;开展市汽车运输有限责任公司、市公共交通有限公司2019年财务收支等情况审计,推动国有企业深化改革;结合市农业农村局党组书记、局长经济责任审计,同步开展自然资源资产任中审计,促进自然资源资产管理和生态环境保护责任落实。

三是围绕“三促进”开展审计。促进财政资金提质增效。开展2019年度市本级预算执行审计,重点审计市财政局四本预算执行情况,市教育局、市征收办等2家部门预算执行情况,并充分运用大数据审计技术,实现部门预算执行审计全覆盖,促进提高财政资金使用效益。促进优化营商环境。开展优化营商环境专项审计调查,推动各项优化营商环境政策措施的贯彻落实,促进“放管服”提质增效。促进就业优先政策落实。开展就业补助资金专项审计调查,审计期间,市人社局采纳审计建议完善相关制度2项,推动“稳就业”政策贯彻落实。

四是围绕促进权力规范运行开展审计。贯彻落实中央两办经济责任审计新规定,严格依法依规开展经济责任审计工作。建立市经济责任审计工作联席会议制度,加强相关部门的协调与配合。坚持党政同责、同责同审,全年共安排市本级经济责任审计项目21个,正在组织实施审计8个,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。

五是围绕提升投资绩效开展审计。积极探索政府投资审计转型,加强与预算执行审计、政策跟踪审计的统筹融合,开展市教育系统政府投资工程建设项目管理审计、市重点建设项目拆迁补偿安置情况审计。审计发现中介机构履职不到位等5个案件线索,坚决移送至市纪委监委查处。

二、下一步工作计划

下半年,淮北市审计局将继续严格执行审计工作程序和质量控制要求,建立健全规范高效的审计管理制度和执行机制,坚持用制度管人管事,用制度提高审计机关自身管理和治理能力,持续推动审计工作提质增效。

一是创新计划管理,在强化统筹上下功夫。为加强审计工作统筹,优化审计资源配置,出台了审计项目计划管理、贯彻落实审计项目审计组织方式“两统筹”等制度。充分发挥政策跟踪、预算执行、经济责任审计等平台作用,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,最大限度扩展审计覆盖面。加强审计方案统筹管理、审计资源统筹调配和审计成果统筹运用,发挥审计监督的整体性和宏观性作用。

二是严格质量控制,在提升效能上下功夫。严格实行“审核、复核、审理”三级审理模式,落实审计组长审核、业务部门复核、审理部门审理、总师复核、审计业务会议审定的规定,强化审计全过程管理。为进一步规范审计行为,提高审计质量,出台了改进审计项目管理、审计项目质量检查等制度,加强项目进度管理、现场组织管理、审计取证管理,进一步加强审计项目质量管理和监督。今年6月,组织全市审计机关17名业务骨干对2019年度出具审计结论性文书的73个审计项目进行案卷质量检查,拟对25%左右比例的优胜项目进行全市通报表彰。

三是健全制度体系,在抓常抓长上下功夫。为维护法制统一、保障政令畅通,以巡察整改为契机,对现行规范性文件进行了全面清理,涉及规范性文件174个,确定继续有效文件100个、予以修订文件32个、予以废止文件20个、予以失效文件22个。及时制定、修订完善了审计项目管理、重大政策措施落实情况跟踪审计、内部审计工作、档案管理、财务管理、差旅费管理、综合量化考核等10项规章制度,通过建章立制,切实扎紧制度的笼子,全面推进依法行政。

四是强化结果运用,在标本兼治上下功夫。加大审计查出问题的整改力度,并重点跟踪审计署、省审计厅审计查出问题的整改情况。着力服务领导宏观决策,通过向市政府提交结果报告、情况汇报、审计信息等形式,汇报审计工作情况,引起市领导高度重视。着力搭建信息共享平台,与市纪委监委、市委组织部、市委巡察办等部门建立工作协调机制、成果共享机制等,形成监督合力。

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