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3月30日下午,市审计局召开新闻发布会,介绍今年审计项目计划安排情况,解读《中共淮北市委审计委员会关于加强市属国有企业审计监督的实施意见》精神。
根据市委审计委员会第六次会议部署,今年计划安排7大类42个审计项目。其中,政策落实跟踪审计项目4个、财政审计项目8个、经济责任审计项目23个、领导干部自然资源资产离任审计项目1个、公共投资审计项目2个、国外贷援款审计项目2个、企业审计项目2个。为确保2023年度审计项目按照时间要求高质高效完成,市审计局切实提高政治站位,强化审计职责担当;推深做实研究型审计,提升审计监督成效;加强全过程跟踪控制,严格审计现场管理;构建大监督工作格局,深化审计结果运用;严格遵守纪律规定,坚持依法文明廉洁审计。
同时,为有效推动国有企业落实积极财政政策,持续深化改革、加强防控风险能力、实现高质量发展,市委审计办、市审计局牵头起草了《中共淮北市委审计委员会关于加强市属国有企业审计监督的实施意见》(以下简称《意见》),并充分征求和吸纳了市委审计委员会成员单位的意见,经市委审计委员会第六次会议审议通过后正式印发施行。
据了解,《意见》出台的背景是2022年10月上旬,市委审计办、市审计局对加强市属国有企业(市国资委履行出资人职责的企业)审计监督情况进行了专题调研,了解掌握市属国有企业基本情况和国资监管情况、市属国有企业实现审计全覆盖面临的问题,针对问题提出坚持科学覆盖、突出审计重点、统筹审计资源、密切协作配合等建议。在调研的基础上,市委审计办、市审计局研究起草《意见》,旨在进一步加大国有企业审计力度,通过常态化、全方位“经济体检”,促进党中央决策部署及市委、市政府工作要求在国有企业全面贯彻落实,促进国有企业全面深化改革,促进企业经营风险防控,促进国有资产保值增值,促进企业领导人员依法守纪、履职尽责、担当作为。
《意见》明确,要以企业领导人员任期经济责任审计为主要方式,以财务收支审计、跟踪审计、专项审计调查等多种方式为补充,按照国有企业功能类别不同,结合国有资本和国有资产规模、管理状况及管理主体的战略地位等,科学确定审计对象、审计方式和审计频次,有重点、分步骤、强深度、有成效推进审计监督,实现市属国有企业审计3年全覆盖。
《意见》聚焦风险明确企业审计重点,创新方法统筹企业审计资源,完善机制深化审计成果运用,针对市属国有企业审计查出问题,注重从政策、体制、机制、管理4个维度深入分析原因,以审计信息、审计要情专报等形式报送市委市政府,推动健全体制机制,切实把审计成果转化为治理效能。建立健全沟通协作机制,加强与巡察、纪检监察、组织、国有资产监管、地方金融监管等相关部门(单位)的协调配合,会同有关部门(单位)确定下一年度审计企业名录,根据工作需要动态调整。加快建立与相关部门(单位)定期通报、交流机制,探索以制度形式进行固化,进一步加大问题线索移送、案件协同查办、查处结果反馈等工作力度,打好“组合拳”“配合战”,确保工作形成闭环、监督形成合力,构建国资监管大格局。
记者 邹晨光 通讯员 惠薏